一般公共服务支出年初预算数为1860.99万元,支出决算为1944.98万元,完成年初预算的104.51%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费及二次分配项目经费。
2.外交支出年年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
5.教育支出年初预算数为2.03万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的28.57%。
6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
8.社会保障和就业支出年初预算数为57.31万元,支出决算为61.96万元,完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因:调整基数部分社保的追缴。
9.卫生健康支出年初预算数为30.73万元,支出决算为30.69万元,完成年初预算的99.87%。
10.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
11.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
13.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
15.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
18.住房保障支出年初预算数为55.72万元,支出决算为66.63万元,完成年初预算的119.58%,决算数大于预算数的追加的基数及考核奖部分的公积金。
19.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
21.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
22.债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
23.债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.48万元。其中:
人员经费969.32万元,较上年决算数增加15.44万元,增长1.62%,主要原因为晋级晋档部分的增资及社保、公积金的追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费54.18万元,较上年决算数减少0.38万元,增长0.7%,主要原因为压缩公用经费。公用经费用途办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元无变动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元。
其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元,无变动。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出54.18万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、福利费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.38万元,减少0.7%,压缩公用经费。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,无变动。
本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数减少0.08万元,压缩12.12%,主要原因是减少培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1061.89万元,其中:政府采购货物支出26.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1035.29万元。授予中小企业合同金额1047.25万元,占政府采购支出总额的98.62%,其中:授予小微企业合同金额640.89万元,占中小企业支出总额的61.20%。
十二、国有资产占用情况说明